Resoluciones de Gerencia de Administración

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Nº 185-2024-GA/GM/MPMN

RECONOCER, como adeudo a favor del proveedor, EMPRESA BIENES Y SERVICIOS MJ KILLARI E.I.R.L., con RUC Nº 20607818496, para la "ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND T/A4 GR. 10 PAQ. DE 75 GR. X 500 HOJAS C/U" del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAO PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERfA CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL CP. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", según prestación contenida en la Orden de Compra Nº 003873-2023, con SIAF N° 21637; por un monto de S/ 800.00 Soles (Ochocientos con 00/100 Soles), incluye IGV, con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario NOTA: 0004927-2024. 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Nº 184-2024-GA/GM/MPMN

RECONOCER, como adeudo a la empresa LA GOMITA EIRL, con RUC Nº 20600069455, por la "Adquisición de un mouse inalámbrico M650 L- Logitech y un teclado inalámbrico K650 - Logitech, para el proyecto: Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en los canales de distribución en la localidad de Muylaque del distrito de San Cristóbal - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua (Gastos de Supervisión)", cuya prestación se encuentra contenida en la Orden de Compra Nº 003703-2023, con SIAF Nº0020729, por el monto de S/ 459.00 (Cuatrocientos cincuenta y nueve con 00/100 Soles), incluye IGV, con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario NOTA 0009573 - 2024, en el marco de la DIRECTIVA PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONSUL TORIA POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS {UIT), aprobada mediante la Resolución de Alcaldía N° 00748-2019-A/MPMN. 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Nº 183-2024-GA/GM/MPMN

RECONOCER, como adeudo a la EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES JEMARI EIRL, con RUC Nº 20519881757, el monto de S/ 3,922.13 (Tres mil novecientos veintidós con 13/100 soles), que incluye IGV, por el suministro de 250 galones de Diesel B5 S50. Este suministro corresponde a la obra "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Alfonso Ugarte y Av. Santa Fortunata del CP San Francisco y CP San Antonio, del Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua". El adeudo está amparado por la Orden de Compra Nº 001737-2023, con SIAF Nº 009960, con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 0008281-2024. Esta contratación se rige por la Ley Nº 30225 - "Ley de Contrataciones con el Estado" y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias. 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Nº 182-2024-GA/GM/MPMN

RECONOCER, como adeudo a favor del proveedor, EMPRESA CRECER SEGUROS S.A. COMPANIA DE SEGUROS, con RUC Nº 20600098633, para el "SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO-PENSIÓN", para el personal del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERÍA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL CP. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", por un monto de S/ 387.27 Soles (Trescientos Ochenta y siente con 27/100 Soles), según prestación contenida en la Orden de Servicio Nº 00013141-2023, con SIAF Nº 22224. 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Nº 180-2024-GA/GM/MPMN

AUTORIZAR, a la Sub Gerencia de Contabilidad realizar el compromiso y devengado en el SIAF y a la Sub Gerencia de Tesorería a realizar el pago correspondiente, previa aplicación de penalidad de dos (02) días de atraso injustificado en la ejecución de la prestación, penalidad que asciende a la suma de S/ 125,00.00 (Ciento Veinticinco con 00/100 Soles); para lo cual, deberá descontar del monto total del reconocimiento de deuda el importe aplicado por penalídad. En consecuencia, el total a cancelar al proveedor será la suma de S/. 1,625.00 soles (Mil Seiscientos Veinticinco con 001100 Soles), en el marco de la DIRECTIVA PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONSUL TORIA POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT), aprobada mediante la Resolución de Alcaldía N° 00748-2019-NMPMN 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Nº 178-2024-GA/GM/MPMN

APERTURAR,  el manejo de Fondo Fijo para Caja Chica de la Unidad Operativa Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregados - UOPAA de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, por el monto total de S/ 3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles), la misma que será afectada a la secuencia funcional, según el siguiente detalle: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Nº 179-2024-GA/GM/MPMN

APROBAR, la Vigésima Séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2024 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, en su Vigésima Octava Versión, a fin de incluir siete (07) Procedimientos de Selección de acuerdo al siguiente detalle: 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Nº 177-2024-GA/GM/MPMN

APROBAR la prestación ADICIONAL equivalente al 25% del monto total del CONTRATO Nº 024-2024-GA/GM/A/MPMN, por la cantidad de 87.50 H/M, para el SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA D8 (INCLUYE OPERADOR, MAQUINA SECA), DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL MO-557 EMP CARRETERA DEPARTAMENTAL MO- 102 (TRAMO: CALACOA PUTINA C.P SAN CRISTOBAL) CALACOA Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL-PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", el cual asciende a un monto total de S/ 41, 868.75 (Cuarenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con 75/100 Soles), incluido el IGV - Impuesto General de Ventas. 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Nº 176-2024-GA/GM/MPMN

APROBAR, la prestación ADICIONAL equivalente al 20.7690693526 % del monto del CONTRATO Nº 015-2024-GA/GM/A/MPMN, por la cantidad de 1900.32 Kg de Cereal, para el "SUMINISTRO DE HOJUELAS DE CEREALES PRECOCIDAS DE QUINUA, AVENA ENRIQUECIDAS CON VITAMINAS Y MINERALES, PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE", de la SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, el cual asciende a un monto total de S/ 12,352.08 (Doce Mil Trescientos Cincuenta y Dos con 08/100 Soles), incluido el IGV - Impuesto General de Ventas. 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Nº 175-2024-GA/GM/MPMN

RECONOCER, como adeudo a la empresa CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, con RUC Nº 20600098633, por la contratación del "Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo -Pensión, para el proyecto: Mejoramiento del servicio de educación inicial en la l. E. N° 344 Del Centro Poblado San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto -Moquegua", cuya prestación se encuentra contenida en la Orden de Servicio Nº 0014265-2023, con SIAF Nº0023597, por un monto de S/ 255.20 (Doscientos cincuenta y cinco con 20/100 Soles), incluye IGV, con cargo a fa Certificación de Crédito Presupuestario NOTA: 00004375-2024, en el marco de fa DIRECTIVA PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONSUL TORIA POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A (08} UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT}, aprobada mediante la Resolución de Alcaldía Nº 00748-2019-A/MPMN. 

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